Latvijas firma + Igaunijas PVN maksātājs

Sveiki,
Vai ir jādaklarē Latvijai šie dokumenti. Rēķini (nebūs daudz, 3 mēnešu laikā apmēram 4) un kādi 20 ienākošie rēķini no Igaunijas puses.
Ar Igauniju tur viss skaidris +- kā tiek deklarēts.
Kā to uzrāda Latvijas grāmatvedībā. Pagaidām izdomāju tādu variantu, ka debitoru parāds, kreditoru parāds uz tām pašām grupām 23 un 53, PVN uztaisiju atsevišķu kontu , un apgrozījumam arī atsvisķu kontu. Vai tas ir OK. Vai tomēr tas tiek darīts savādāk.
Un kātas viss deklarējas Latvijas pusē. Ir kaut kas jāiesniedz vai nē.

Darbs grāmatvedim