Priekšnodokļa korekcija

Labdien!

Mums, kā ne visai pieredzējušam uzņēmumam ,ir radusies šāda situācija- esam jau VID nodevuši PVN pusgada atskaiti, tajā starpā arī priekšnodokļa atskaiti par saņemtajām precēm un pakalpojumiem. Pēc perioda beigām saņēmām vienu, krietni novēloti izrakstītu, izsūtītu rēķinu ar atpakaļejošu datumu- 20. jūniju. ( pašu rēķiņu saņēmām tikai 28. jūlijā). Sakiet, vai šo rēķinu pārnest uz nākamā perioda priekšnodokli vai arī ir jāveic korekcijas jau nodotajā PVN atskaitē VIDam. Bail sadusmot VID.
Liels paldies jau iepriekš visiem, krietni pieredzējušākajiem kolēģiem.

Darbs grāmatvedim