Jaunākais VGK.LV forumā
PVN.Строка 48.2
by VGK on Ot, 04/05/2010 - 08:46
Добрый день.
Ранее консультировалась на этом сайте по поводу услуги , оказанной латвийским предприятием НДС-плательщиком финскому предприятияю НДС-плательщику.Услуга оказывается нашим специалистом на территории Финляндии.
Вопрос был как правильно оформлять инвойс,что ставить по строке НДС? 0%, или прочерк? В какой строке НДС декларации надо показывать эту сделку.Ответ был в 48.2.Читаю правила 1640 и сомневаюсь...
- Pieslēdzies, lai pievienotu komentārus
- Barotne: Virtuālais Grāmatvežu klubs
- Raksta avots

