PVN.Строка 48.2

Добрый день.
Ранее консультировалась на этом сайте по поводу услуги , оказанной латвийским предприятием НДС-плательщиком финскому предприятияю НДС-плательщику.Услуга оказывается нашим специалистом на территории Финляндии.
Вопрос был как правильно оформлять инвойс,что ставить по строке НДС? 0%, или прочерк? В какой строке НДС декларации надо показывать эту сделку.Ответ был в 48.2.Читаю правила 1640 и сомневаюсь...

Darbs grāmatvedim